Determinazioni

Reg. Gen. n. 184 del 25-03-2016

Importo Determina: 
24891.92
Data pubblicazione: 
Ven, 25/03/2016 - 10:20
Data scadenza: 
Ven, 08/04/2016 - 10:20

Liquidazione di spesa, per il servizio di utilizzo automezzo spazzatrice al mercato ortofrutticolo nell'ambito del servizio di raccolta e trasporto RSU, in favore della Ditta IMPRESUD s.r.l..

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Reg. Gen. n. 183 del 25-03-2016

Importo Determina: 
5916.13
Data pubblicazione: 
Ven, 25/03/2016 - 10:18
Data scadenza: 
Ven, 08/04/2016 - 10:18

Liquidazione di spesa, per il Servizio di raccolta vetro porta a porta nell'ambito della raccolta e trasporto RSU, alla Ditta IMPRESUD s.r.l.

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Reg. Gen. n. 182 del 25-03-2016

Importo Determina: 
228.75
Data pubblicazione: 
Ven, 25/03/2016 - 09:47
Data scadenza: 
Ven, 08/04/2016 - 09:47

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CARTUCCE DI TONER PER FAX MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MePA.

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Reg. Gen. n. 181 del 24-03-2016

Importo Determina: 
1887.00
Data pubblicazione: 
Giov, 24/03/2016 - 13:16
Data scadenza: 
Giov, 07/04/2016 - 13:16

Liquidazione fattura n. 1/2016 di € 1887,00 per carburanti autovetture comunali- ditta Santillo Elisabetta .CIG ZE717DEDD1

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Reg. Gen. n. 180 del 24-03-2016

Importo Determina: 
547.84
Data pubblicazione: 
Giov, 24/03/2016 - 13:13
Data scadenza: 
Giov, 07/04/2016 - 13:13

lavori riparazione urgenti Mazda 6 impegno di spesa Ditta Nespoli Giuseppe con sede in San Tammaro alla via Carlòo Caramella n. n.25 P.IVA 02233800610— CIG Z5C1910666

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Reg. Gen. 179 del 22.03.2016

Importo Determina: 
122.00
Data pubblicazione: 
Mar, 22/03/2016 - 16:37
Data scadenza: 
Mar, 05/04/2016 - 16:37

Impegno di spesa per attivazione casella di posta elettronica certificata 2GB, rinnovo abbonamento , arretrati 2014 e 2015 e upgrade casella polizia municipale 2GB impegno di spesa a favore di Organizzazione ACTALIS SpA via San Clemente , 53 24036 Ponte San Pietro (BG) RIVA 03358520967;

CIG: ZDD191B72A.

 

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Reg. Gen. 178 del 22.03.2016

Importo Determina: 
738.76
Data pubblicazione: 
Mar, 22/03/2016 - 16:27
Data scadenza: 
Mar, 05/04/2016 - 16:27

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 ARMADIO RACK CON 2 RIPIANI COMPRESO LE OPERAZIONI DI SISTEMAZIONE E ALLOGGIAMENTO DELLE ATTREZZATURE ALL’INTERNO.

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Reg. Gen. 177 del 22.03.2016

Importo Determina: 
1350.00
Data pubblicazione: 
Mar, 22/03/2016 - 15:34
Data scadenza: 
Mar, 05/04/2016 - 15:34

 Liquidazione compenso Nucleo di Valutazione 2016

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Reg. Gen. 176 del 22.03.2016

Importo Determina: 
25995.22
Data pubblicazione: 
Mar, 22/03/2016 - 13:41
Data scadenza: 
Mar, 05/04/2016 - 13:41

Lavori di manutenzione straordinaria dei locali wc al piano primo edifìcio scolastico e manutenzione copertura”. Approvazione verbali e aggiudicazione 

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Reg. Gen. 175 del 22.03.2016

Importo Determina: 
1647.00
Data pubblicazione: 
Mar, 22/03/2016 - 12:29
Data scadenza: 
Mar, 05/04/2016 - 12:29
Liquidazione fattura alla ditta PULIMAR per il servizio di pulizia presso la Casa Comunale 2015.
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